Rozliczenie roczne w Norwegii za 2023 – przygotuj się z Efremtid!
Już niedługo rozpoczniemy gorący okres rozliczeń rocznych w Norwegii. Jeśli chcesz się dobrze przygotować – przeczytaj, aby przypomnieć sobie jak wygląda ten obowiązek każdego podatnika!
Pamiętaj, że możemy pomóc Ci w rozliczeniu. Nie musisz nawet tego czytać – wystarczy, że zadzwonisz do nas na numer +47 21 38 38 21. Odbieramy w dni robocze (pn.-pt.) w godzinach 9:00 – 21:00. Jeśli nie odbierzemy – zawsze oddzwaniamy.
Przejdźmy do szczegółów.
Gdzie muszę się rozliczyć?
Zacznijmy od podstaw. Jeśli jesteś już trochę czasu w Norwegii, zapewne wiesz, że jest coś takiego jak rezydencja podatkowa. Jeśli znasz swoją – możesz pominąć ten punkt i przejść do kolejnego. Jeśli nie znasz swojej rezydencji podatkowej – zapraszamy do przeczytania.
Powszechnym w temacie rezydencji podatkowej jest mit, według którego tam gdzie przebywamy powyżej 183 dni w roku, tam mamy rezydencję podatkową. Nie jest to prawda, rezydencja może zależeć od wielu rzeczy: od tego gdzie mamy rodzinę, gdzie mamy pracę, gdzie mamy znajomych i gdzie mamy dom. Owszem, to gdzie przebywamy powyżej 183 dni ma znaczenie, jednak nie jest kluczowym czynnikiem i równie dobrze możemy cały rok przebywać w Norwegii, jednak rezydencję podatkową mieć w Polsce.
Jeśli chcesz dowiedzieć się gdzie znajduje się Twoja rezydencja podatkowa, możesz sprawdzić ją tutaj (klik). A jeśli dodatkowo chcesz się dowiedzeć, jakie odliczenia są dla Ciebie opłacalne i co zrobić, by rozliczyć się w obu krajach najkorzystniej – zapraszam do konsultacji podatkowej z jedną z naszych księgowych (klik).
Jakie dokumenty muszę złożyć?
W zależności od rezydencji podatkowej:
Polska rezydencja:
- w Norwegii musisz złożyć skattemelding. Standardowo dzieje się to automatycznie, więc jeśli nie masz żadnych korekt, odliczeń itp. to NIC NIE MUSISZ ROBIĆ!
- w Polsce musisz złożyć: PIT-36 – standardowe rozliczenie roczne + PIT-ZG – poinformować urząd o dochodach z zagranicy + PIT-O – ulga abolicyjna
Norweska rezydencja:
- w Polsce musisz złożyć PIT-36 z zarobków polskich, ALE tylko w sytuacji, jeśli coś tam zarobiłeś.
- w Norwegii musisz złożyć skattemelding. Standardowo dzieje się to automatycznie, więc jeśli nie masz żadnych korekt, odliczeń itp. to NIC NIE MUSISZ ROBIĆ!
- jeśli zarabiałeś w Polsce lub innym kraju, masz obowiązek dopisać dochody w skattemelding oraz dopisać zapłacone podatki.
Jakie są możliwe odliczenia od podatku w Norwegii?
Odliczeń tych jest dość dużo, są to odliczenia związane z:
- rodziną i dziećmi
- pracą lub wykształceniem
- nieruchomościami
- finansami
- oraz dary dla wybranych organizacji charytatywnych (w tym dwie są polskie!).
Pełną listę wraz z dokładnymi opisami znajdziesz tutaj (klik). W tym samym linku możesz zlecić nam pomoc w Twoim rozliczeniu!
Jakie dokumenty potrzebuję do danego odliczenia?
Jeśli z powyższej listy zauważyłeś odliczenie, które Ci przysługuje lub może przysługiwać, ale nie wiesz jakie dokumenty są Ci potrzebne do uwzględnienia odliczenia w zeznaniu – nie ma problemu. W większości przypadków dokumenty są wymagane dopiero w przypadku kontroli, a o wszelkich dokumentach poinformujemy podczas rozliczenia, jeśli zdecydujesz się na rozliczenie z nami.
Czy odliczenia są dla mnie opłacalne? Co z pendlerem?
Generalnie nie zawsze odliczenia w Norwegii są opłacalne – tak samo jest z odliczeniami pendlera / status pendler. Często przy polskiej rezydencji podatkowej, ze względu na podwójne opodatkowanie, rozliczenia w Norwegii przestają być opłacalne – w skrócie: to, co odliczymy w Norwegii i tak oddamy w Polsce. Szczegółowe omówienie i wyjaśnienie tej sytuacji znajdziesz w naszym artykule tutaj (klik).
Jeśli chcesz dopytać się o jakąkolwiek kwestię związaną z odliczeniami czy ogólnie rozliczeniem rocznym – napisz do nas na mail: info@efirma.no 🙂